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wiki:seguimiento

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Línea 5: Línea 5:
 Este es un espacio para identificar en donde se encuentra institucionalmente el conocimiento y la información relacionada con el Control Interno en las entidades públicas.  Este es un espacio para identificar en donde se encuentra institucionalmente el conocimiento y la información relacionada con el Control Interno en las entidades públicas. 
  
-=====Enfoque MIPG de la Dimensión 7=====+====Enfoque MIPG de la Dimensión 7====
  
 La Dimensión de MIPG en la política de control Interno establece 5 componentes: La Dimensión de MIPG en la política de control Interno establece 5 componentes:
Línea 19: Línea 19:
 5. Monitoreo y supervisión 5. Monitoreo y supervisión
  
-=====Política Control Interno=====+====Política Control Interno====
  
 {{ :wiki:poli_ci.png?1000 |}} {{ :wiki:poli_ci.png?1000 |}}
Línea 29: Línea 29:
 Responsables de la Política de Control Interno en el Distrito Capital Responsables de la Política de Control Interno en el Distrito Capital
  
-[[https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=132097|Decreto 610 de 2022]]+:-D **Ver** 
 +[[https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=164130#:~:text=El%20establecimiento%20y%20desarrollo%20del,legal%20o%20m%C3%A1ximo%20directivo%20correspondiente.|Concepto 147901Función Pública]]  y "Ahora bien, en relación con las funciones de los jefes de control interno, la Ley 87 de 19933 determina lo siguiente: “ARTÍCULO 12. Funciones de los auditores internos. Serán funciones del asesor, coordinador, auditor interno o similar las siguientes: [[https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=215530|Concepto 099571Función Pública]]
  
 +[[https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=132097|Decreto 610 de 2022]]
 +Por medio del cual se adopta el Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción para el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. 
 + 
 [[https://sites.google.com/view/sig-mapadeprocesos-dascd-2024/procesos-de-evaluaci%C3%B3n/control-y-seguimiento/caracterizaci%C3%B3n-cys#h.p_7uX-tI9IhpEG|Caracterización del proceso]] [[https://sites.google.com/view/sig-mapadeprocesos-dascd-2024/procesos-de-evaluaci%C3%B3n/control-y-seguimiento/caracterizaci%C3%B3n-cys#h.p_7uX-tI9IhpEG|Caracterización del proceso]]
  
Línea 37: Línea 41:
 ===== Conocimiento Explícito ===== ===== Conocimiento Explícito =====
  
-El proceso de CONTROL Y SEGUIMIENTO consiste en Realizar evaluación y seguimiento  periódico a los procesos y gestión del DASCDa través de auditorías y monitoreo, que permitan identificar e implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora, para el fortalecimiento de la gestión institucional.+Dentro del Departamento, se cuenta con el proceso de CONTROL Y SEGUIMIENTO, cuyo propósito es el de //Evaluar  la gestión de la entidad// **con enfoque basado en riesgos**  mediante el desarrollo de los 5 roles de la Oficina de Control Interno en el Marco del Aseguramientola Consultoría y lo establecido en el Sistema de Control Interno el Sistema de Gestión de Calidad con el fin de lograr la mejora continua y proteger el valor de la entidad.
  
 [[https://sites.google.com/view/sig-mapadeprocesos-dascd-2024/procesos-de-evaluaci%C3%B3n/control-y-seguimiento|Proceso Control y Seguimiento]] [[https://sites.google.com/view/sig-mapadeprocesos-dascd-2024/procesos-de-evaluaci%C3%B3n/control-y-seguimiento|Proceso Control y Seguimiento]]
Línea 45: Línea 49:
 ===== Conocimiento Tácito ===== ===== Conocimiento Tácito =====
  
 +==== Profundización Temas de Control Interno ====
  
 +=== Plan Anual de Auditorías ===
  
  
-[[wiki:Auditorias_Gestion|Auditorias de Gestión]]+[[https://docs.google.com/presentation/d/15WFnDvMHzdVfynlnHHwCFOvemynHg-74/edit?usp=sharing&ouid=104915272948106487837&rtpof=true&sd=true|Plan Anual de Auditorías]] 
 + 
 +=== Informes de Ley === 
 + 
 + * [[https://drive.google.com/file/d/1ttfN0VwqQ4b-BoRwnU9ATd1jGmaqi7cH/view?usp=sharing|Informe Rendición de Cuentas]] 
 + 
 + * [[https://drive.google.com/file/d/1ESEBgJyi4VaSq-tt2aFcCPBLC4m3ejLv/view?usp=sharing|Informe Derechos de Autor]] 
 + 
 + 
 +=== Temas de Interés === 
 + 
 +  * [[https://drive.google.com/file/d/1yUwpJ7Ty3bvPrR4IyhBLk_UJU0MIk3Zm/view?usp=sharing|Publicación de Información en el Link de Transparencia]] 
 +  * [[https://drive.google.com/file/d/1oY0X-qpb3-4SodPLG6agMtbU5mnw_9OM/view?usp=sharing|Reporte de Seguimiento del Plan de Acción - Video 1]] 
 +  * [[https://drive.google.com/file/d/1v5xR1CUa06tdAjBlpMQmZF-UpLgBUDKq/view?usp=sharing|Reporte de Seguimiento del Plan de Acción - Video 2]] 
 +  * [[https://drive.google.com/file/d/1WBLk59365SEuDUjQJwm1_KK_LvJUGSiI/view?usp=sharing|Revisión Cuenta Contratista]] 
 + 
 +[[wiki:Profundización|Profundización Control Interno]]
  
-[[wiki:Informes Ley|Informes de Ley]] 
  
 [[wiki:Seguimientos|Seguimientos]] [[wiki:Seguimientos|Seguimientos]]
 +
  
 [[wiki:Otros|Otros]] [[wiki:Otros|Otros]]
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